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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000006
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11561436
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            190
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-03-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.888.800
        
                                    IVA
                            
            ₲ 142.857
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.200
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 42.857
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 57.143
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
             BLANCA BEATRIZ LOVERA BLANCO
        
                                    RUC
                            
            3797695-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            58
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-16-134070
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 36.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 36.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 34.665.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317625
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADOS PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
        