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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            271
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-10-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-11-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 796.952
        
                                    IVA
                            
            ₲ 38.095
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.048
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUILLERMO  GARAY TORRES
        
                                    RUC
                            
            1185228-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-12-50277
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 19.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.375.616
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            226269
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            RENOVACIÓN DE ALQUILERES DE LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARÍ - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí
        