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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000039
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.570.482
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2641094
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-10-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.564.499
        
                                    IVA
                            
            ₲ 74.785
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.983
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HENRY BRIAN KLOVER SILVA
        
                                    RUC
                            
            3681302-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            205
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-26001-12-65166
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.845.784
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.717.393
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.647.987
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            241715
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA - CABINA Y VIVIENDA (NUEVO CONTRATO)
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        