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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 36.792.000
Nro. de Orden de Pago
9162024
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.428.243
IVA
₲ 1.752.000

Retención DNCP
₲ 137.357
Retención IVA
₲ 525.600
Retención Renta
₲ 700.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA CRISTINA OSNAGHI PEREIRA
RUC
252452-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-52135
Monto Contrato
₲ 451.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.620.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.331.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240202
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES PARA OFICINA DE LA COMPAÑIA (BELOKAN)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco