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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000409
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20201742
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-03-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-04-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.257.818
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.727.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 105.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 818.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 818.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALCIDES CONCEPCION ROMERO TOTTIL
        
                                    RUC
                            
            563084-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            7514/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-25002-19-170235
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 240.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 240.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 227.444.986
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341538
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Loc81-2018.Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Administrativas en los Departamentos de Cordillera, Paraguarí, Central y Presidente Hayes
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        