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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1134
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.969.560
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            408
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-07-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-07-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-07-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.900.580
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 68.980
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIEGHARD  FRIESEN UNRUH
        
                                    RUC
                            
            406082-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            12/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-22016-15-109239
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 81.576.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 81.576.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 81.271.840
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            295063
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            "ALQUILER DE VIVIENDAS PARA PERSONALES ADMINISTRATIVOS"
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Boquerón
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Boqueron
        