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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000470
Nro. de Timbrado
15820081
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
05-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636

Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TORINESE SA
RUC
80026592-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LC-23015-20-191752
Monto Contrato
₲ 382.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.954.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.605.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377011
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas