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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0715
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.018.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3817
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.673.900
        
                                    IVA
                            
            ₲ 638.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.010
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 127.600
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTORAMA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES
        
                                    RUC
                            
            80015526-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-23010-11-32212
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 75.120.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 59.868.819
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.483.908
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            213567
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler de Sitios de estacionamiento de Vehículos
        
                                    Convocante
                            
            Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Conatel
        