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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
104405
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.933.120
IVA
₲ 342.857

Retención DNCP
₲ 26.880
Retención IVA
₲ 102.857
Retención Renta
₲ 137.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIBIADES ARAUJO GARCIA
RUC
939433-8
Número de Contrato
668
Código de Contratación (CC)
LC-25007-13-76120
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252436
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local para Oficina de Concepción
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc