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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-40
Monto de la Factura
₲ 9.438.000
Nro. de Orden de Pago
1116
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.088.166
IVA
₲ 449.429
Retención DNCP
₲ 35.235
Retención IVA
₲ 134.828
Retención Renta
₲ 179.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARIO GONZALEZ DAHER
RUC
350676-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LC-25006-11-21508
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.876.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.176.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207025
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 14 EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
