- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0003415
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16693807
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            402
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-06-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.650.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.136.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 340.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 454.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANTONIO CAMPUZANO GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            1114690-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            25/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-23-231292
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 149.868.968
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 139.913.069
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            427383
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLE PARA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE J. AUGUSTO SALDIVAR 
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        