- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000175
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11545028
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            588
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-08-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.703.466
        
                                    IVA
                            
            ₲ 380.952
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.867
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 114.286
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 152.381
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIA FELICITA GOMEZ
        
                                    RUC
                            
            1575377-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            09
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-15-114211
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 192.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 192.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 184.883.184
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            297804
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQ. DE INMUEBLES PARA SEDE DEL JUZG. DE PAZ DE SAN LORENZO, JUZG. DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPIATÁ, JUZG. DE PRIMERA INSTANCIA DE J. A. SALDIVAR Y DEPOSITO DE LA CIRCUNSC. JUDICIAL DEL DPTO. CENTRAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        