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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000033
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            10904680
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2065
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-09-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-09-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 996.190
        
                                    IVA
                            
            ₲ 47.619
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.810
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FLORES *, ESTELA CONCEPCION DOLORES
        
                                    RUC
                            
            279430-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            172-14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-25005-14-101353
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.954.281
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271888
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTACION METEOROLOGICA DE QUIINDY
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        