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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000908
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000012932
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-06-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.938.400
        
                                    IVA
                            
            ₲ 181.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.055
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 54.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OLGA BEATRIZ DE LA CRUZ RIVAROLA RAMIREZ
        
                                    RUC
                            
            1200503-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            411/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-24001-19-182490
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 48.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.509.092
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 46.218.990
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366227
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LI 06-19 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA AGENCIA ADMINISTRATIVA DE SAN IGNACIO MISIONES
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        