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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0036151
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12464534
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            823
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-04-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.777.600
        
                                    IVA
                            
            ₲ 285.714
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.400
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 85.714
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 114.286
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COOP. DE PROD. AHOR. Y CRED. CONS. Y SERV. ITACURUBI LTDA. 
        
                                    RUC
                            
            80018077-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            420/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27001-16-123576
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 144.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 144.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 138.662.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            312075
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locacion de Inmueble para Oficinas del BNF 1er Grupo
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        