- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000628
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14879810
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.312.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1858
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-04-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-04-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.132.898
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.846.591
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 71.648
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 553.977
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 553.977
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE EMATEGUI CACHERO
        
                                    RUC
                            
            268149-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-21-197742
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 487.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 486.946.023
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 459.189.552
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            387620
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLE PARA SEDE DE DEPÓSITO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA CORTE SUPREMA JUSTICIA - DETERMINADO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        