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Datos del Pago

Nro. de Factura
03217
Monto de la Factura
₲ 7.485.000
Nro. de Orden de Pago
20037
Fecha de Orden de Pago
26-02-2011
Fecha Emisión Cheque
26-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.207.556
IVA

Retención DNCP
₲ 27.944
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
47 - 48
Código de Contratación (CC)
LC-23018-10-13605
Monto Contrato
₲ 194.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.065.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.370.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203180
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill