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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            03060
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.485.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            11498
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2010
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.207.556
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.944
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80007187-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            02
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-23018-10-0974
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 90.820.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 61.943.501
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 61.708.134
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            192515
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
        