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Datos del Pago

Nro. de Factura
11257
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.165.360
IVA
₲ 857.143

Retención DNCP
₲ 94.640
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 482.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC
80002295-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LC-23015-12-49805
Monto Contrato
₲ 502.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.698.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229364
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas