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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0000598
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 687.333
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1384
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-12-2010
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 687.333
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.667
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PEREZ *, AMALIA RAMONA
        
                                    RUC
                            
            393471-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            027
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27003-10-7369
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.900.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.873.331
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            194665
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion de CAH
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        