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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
20188492
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.483.443
IVA
₲ 323.810

Retención DNCP
₲ 25.128
Retención IVA
₲ 97.143
Retención Renta
₲ 194.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO FRANCISCO ALVAREZ GAONA
RUC
869980-1
Número de Contrato
6881
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135759
Monto Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.446.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande