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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000938
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12194775
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            909
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-05-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 785.523
        
                                    IVA
                            
            ₲ 38.095
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.048
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 11.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ORTIZ ALDERETE, EUGENIA ROSA
        
                                    RUC
                            
            1028623-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            037
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27003-16-129882
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 19.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.199.276
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.091.848
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            306827
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locacion de Inmuebles para C.A.
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        