Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002924
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 35.819.400
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            87216
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 33.383.680
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 976.893
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.302.524
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMERMEX SA 
        
                                    RUC
                            
            80028091-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            104
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            PF-12021-24-245063
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.630.403.884
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 264.176.193
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 264.176.193
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            420326
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de software factory para el desarrollo e implementación de un sistema integral de tramitación Judicial Electrónica-Ad Referéndum al PGN 2023
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Apoyo a la Agenda Digital
        