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Datos del Pago
Nro. de Factura
4540
Monto de la Factura
₲ 878.291
Nro. de Orden de Pago
1500031802
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.097
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.194
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM LOPEZ SALINAS
RUC
754241-0
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245490
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.907.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.773.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
