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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010003501
Monto de la Factura
₲ 6.935.928
Nro. de Orden de Pago
1500030925
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.911.881
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 24.047
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245447
Monto Contrato
₲ 126.839.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.935.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.911.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar