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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002451/52/53
Nro. de Timbrado
17156494
Monto de la Factura
₲ 17.809.645
Nro. de Orden de Pago
1500025678
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.728.692
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.763
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Francisco Baez Martinez
RUC
1343527-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223129
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.894.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.451.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
