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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Nro. de Timbrado
15814884
Monto de la Factura
₲ 9.561.542
Nro. de Orden de Pago
1500020449
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.518.081
IVA
₲ 869.231
Retención DNCP
₲ 34.769
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL MARIA GONZALEZ ESCAURIZA
RUC
1372385-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223126
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.323.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.922.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar