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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001445/1446/1447/1448
Nro. de Timbrado
15814884
Monto de la Factura
₲ 5.656.128
Nro. de Orden de Pago
1500022728
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.630.420
IVA
₲ 514.194

Retención DNCP
₲ 20.568
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL MARIA GONZALEZ ESCAURIZA
RUC
1372385-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223126
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.323.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.922.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar