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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005382/5384
Nro. de Timbrado
16170646
Monto de la Factura
₲ 18.573.245
Nro. de Orden de Pago
1500021375
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.488.822
IVA
₲ 1.688.477

Retención DNCP
₲ 67.539
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BAUTISTA RAMON CASASNOVAS VILLAMAYOR
RUC
523508-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223098
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.819.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.376.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar