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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003243
Nro. de Timbrado
16259602
Monto de la Factura
₲ 8.254.653
Nro. de Orden de Pago
1500022197
Fecha de Orden de Pago
06-06-2023
Fecha Emisión Cheque
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.217.132
IVA
₲ 750.423
Retención DNCP
₲ 30.017
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MACCHI CUBILLA
RUC
647522-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223106
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.734.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.324.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar