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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001445
Nro. de Timbrado
15900262
Monto de la Factura
₲ 1.081.865
Nro. de Orden de Pago
1500021477
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.947
IVA
₲ 98.351

Retención DNCP
₲ 3.934
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NILSA ELADIA FELIU BURGOS
RUC
869850-3
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223102
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.913.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.462.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar