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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Nro. de Timbrado
15900262
Monto de la Factura
₲ 8.900.080
Nro. de Orden de Pago
1500022088
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.859.626
IVA
₲ 809.098
Retención DNCP
₲ 32.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA ELADIA FELIU BURGOS
RUC
869850-3
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223102
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.913.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.462.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
