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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-457/58/60/61/63/64
Nro. de Timbrado
16034714
Monto de la Factura
₲ 5.305.271
Nro. de Orden de Pago
1500023285
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.281.155
IVA
₲ 482.297
Retención DNCP
₲ 19.292
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO BERNARDO AYALA HERMOSILLA
RUC
220414-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223111
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.602.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.221.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar