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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000731
Nro. de Timbrado
16095380
Monto de la Factura
₲ 8.831.821
Nro. de Orden de Pago
1500022086
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.791.677
IVA
₲ 802.893

Retención DNCP
₲ 32.116
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STEFANIA KATERINE ESTIGARRIBIA ROSSO
RUC
3935786-4
Número de Contrato
00/22
Código de Contratación (CC)
AN-25006-23-224881
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.837.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.386.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar