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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 7.766.928
Nro. Solicitud de Transferencia
185212
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.386.207

Retención DNCP
₲ 27.679
Retención IVA
₲ 211.825
Retención Renta
₲ 141.217
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
RC-13001-17-30286
Monto Contrato
₲ 154.149.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.362.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.460.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308580
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia