Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000209
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 55.812.202
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            171798
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 52.016.972
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.522.151
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.029.535
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO TRSA - TECMA
        
                                    RUC
                            
            80129380-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            507
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RC-12013-24-47665
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 133.357.132
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 124.288.846
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 124.288.846
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402789
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO PARANA ? AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION - LOTE 1: FISCALIZACION DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO PARANA ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZU - LOTE 2: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná (Presidente Franco - Foz de Iguazú)
        