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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000202
Monto de la Factura
₲ 295.837.390
Nro. Solicitud de Transferencia
194379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.720.448

Retención DNCP
₲ 1.032.741
Retención IVA
₲ 8.068.292
Retención Renta
₲ 10.757.723
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-47914
Monto Contrato
₲ 502.772.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.585.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.585.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331957
Nombre de la Licitación
MOPC N| 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas