Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000143
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.425.671.022
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            146875
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.347.907.148
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 38.881.937
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 38.881.937
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Rovial SA
        
                                    RUC
                            
            CUIT: 30-57339108-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RC-12013-22-43121
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.864.532.141
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.708.284.933
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.708.284.933
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366412
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental
        