Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 557.791
Nro. Solicitud de Transferencia
109967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.908
Retención DNCP
₲ 1.967
Retención IVA
₲ 15.212
Retención Renta
₲ 15.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-21-41462
Monto Contrato
₲ 128.111.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.839.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.839.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
