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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 557.701
Nro. Solicitud de Transferencia
164341
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.822

Retención DNCP
₲ 1.967
Retención IVA
₲ 15.210
Retención Renta
₲ 15.210
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-21-41462
Monto Contrato
₲ 128.111.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.839.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.839.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional