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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 9.277.407
Nro. Solicitud de Transferencia
161983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.738.643

Retención DNCP
₲ 32.724
Retención IVA
₲ 253.020
Retención Renta
₲ 253.020
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
RC-11001-21-41657
Monto Contrato
₲ 78.548.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.293.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.293.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387027
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza Integral de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional