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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001577
Monto de la Factura
₲ 4.424.605
Nro. Solicitud de Transferencia
15113
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.167.656

Retención DNCP
₲ 15.607
Retención IVA
₲ 120.671
Retención Renta
₲ 120.671
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RC-12003-19-36979
Monto Contrato
₲ 26.547.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.005.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.005.936

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336914
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA "RIGOBERTO CABALLERO"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional