Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000196
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 658.566.578
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            78732
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            08-06-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 622.644.764
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 17.960.907
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 17.960.907
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Rovial SA
        
                                    RUC
                            
            CUIT: 30-57339108-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RC-12013-23-44313
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.127.442.370
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.821.930.605
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.821.930.605
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366412
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental
        