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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019395
Nro. de Timbrado
15078937
Monto de la Factura
₲ 184.515.166
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.755.090
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 681.827
Retención IVA
₲ 2.635.931
Retención Renta
₲ 5.271.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRYOGAS S.A.
RUC
80048443-6
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-203423
Monto Contrato
₲ 2.749.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.148.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.144.917.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS-PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)