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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-367
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.949.221.593
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3395
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.902.596.212
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.640.949
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 38.984.432
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
        
                                    RUC
                            
            80011137-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            PRE Nº 58/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-12-51128
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 415.821.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 164.202.779.065
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 152.701.096.624
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228490
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Flete Fluvial de Productos
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        