- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-477
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.139.567.294
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            307
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-02-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-02-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.789.014.330
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.147.104
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 102.791.346
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 227.614.514
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
        
                                    RUC
                            
            80011137-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            PRE Nº 58/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-12-51128
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 415.821.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 164.202.779.065
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 152.701.096.624
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228490
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Flete Fluvial de Productos
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        