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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000007
Monto de la Factura
₲ 325.281.600
Nro. de Orden de Pago
1692
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.072.807
IVA
₲ 29.571.055
Retención DNCP
₲ 1.159.185
Retención IVA
₲ 8.871.317
Retención Renta
₲ 5.914.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.264.080
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PRE Nº 418/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-62257
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.149.403.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.759.067.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240412
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE INGENIERIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar