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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-003-0006869/70
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 693.434.300
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1629
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.389.958
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 139.275
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GABANA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025975-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            94
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22007-13-69152
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.027.737.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 75.430.369
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 75.134.682
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            245039
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Combustibles y Lubricantes- Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        