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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001 0000005
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 504.608.016
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            488
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 214.976.730
        
                                    IVA
                            
            ₲ 19.543.340
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 784.587
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALBERTO ARIEL RAMIREZ ROTELA
        
                                    RUC
                            
            5871762-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            084/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-13-82726
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 567.792.940
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 270.556.593
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 269.572.750
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264196
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        