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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0002887
Nro. de Timbrado
13315335
Monto de la Factura
₲ 174.762.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.613.094
IVA
₲ 15.887.455

Retención DNCP
₲ 616.433
Retención IVA
₲ 4.766.237
Retención Renta
₲ 4.766.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23019-18-156832
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.397.169.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344657
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas